Faktúry 2024 – dodávateľské – odberateľské
Faktúry 2023 – dodávateľské – odberateľské
Faktúry 2022 – dodávateľské – odberateľské
Dodávateľské faktúry 01.01.2022-31.12.2022
Odberateľské faktúry 01.01.2022-31.12.2022
Refundované faktúry 01.01.2022-31.12.2022
Faktúry 2021 – dodávateľské – odberateľské
Dodávateľské faktúry 01.01.2021-31.12.2021
Odberateľské faktúry 01.01.2021-31.12.2021
Refundované faktúry 01.01.2021-31.12.2021
Faktúry 2020 – dodávateľské – odberateľské
Dodávateľské faktúry 01.01.2020-31.12.2020
Odberateľské faktúry 01.01.2020-31.12.2020
Odberateľské faktúry 01.01.2020-31.12.2020 – refundované
Dodávateľské faktúry január – júl 2020
Odberateľské faktúry január – júl 2020
Faktúry 2019 – dodávateľské – odberateľské
Dodávateľské faktúry 01.01.2019-31.12.2019
Odberateľské faktúry 01.01.2019-31.12.2019
Faktúry 2018 – dodávateľské – odberateľské
Dodávateľské faktúry – rok 2018
Odberateľské faktúry 2018
Odoslané faktúry – refundované 2018
Faktúry 2017 – dodávateľské – odberateľské
Dodávateľské faktúry 2017
Odoslané faktúry 2017
Faktúry k refundácií 2017
Faktúry 2016 – dodávateľské – odberateľské
Došlé faktúry 01.01.2016-31.12.2016
Odoslané faktúry 01.01.2016-31.12.2016
Faktúry odoslané refundované 01.01.2016-31.12.2016
Faktúry 2015 – dodávateľské – odberateľské
FA 2015
Faktúry 2014 – dodávateľské – odberateľské
Dátum zverejnenia – Číslo faktúry – Dodávateľ – Obsah faktúry – Suma
09-01-2014 DFA 3001-2014 Allianz SP BA – zákonná poistka 2014 Felícia – suma 123,70 €
Faktúry 2013 – dodávateľské
Dátum zverejnenia-Číslo faktúry-Dodávateľ-Obsah faktúry-Suma
22-10-2013 DFA 3108-2013 KOS, s.r.o. Kostolné – preprava kontajnera – suma 106,08 €
22-10-2013 DFA 3107-2013 KOS, s.r.o. Kostolné – uloženie KO 09/2013 – suma 184,13
22-10-2013 DFA 3106-2013 Obec Hrašné – vývoz KO 24.9.2013 a 25.9.2013 – suma 86,05 €
22-10-2013 DFA 3105-2013 Slovak telekom, a.s. Bratislava -tel.popl. 09/2013 – suma 31,32 €
22-10-2013 DFA 3104-2013 RZMOSP Trenčín – seminár 30.10.2013 – suma 18,00 €
22-10-2013 DFA 3103-2013 RWE Gas, as.r.o. Košice – preddavok plyn 10/2013 – suma 95,00 €
22-10-2013 DFA 3102-2013 Obec Hrašné Vývoz KO 10.9.2013 a 11.9.2013 – suma 114,58 €
14-01-2013 DFA 3012-2013 ZSE, a.s. BA – nedoplatok elektrika 2012 – suma 1159,87 €
Faktúry 2013 – odberateľské
——————————————————
Faktúry 2012
————————————————————————————–
118 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30. marca 2011,
ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú
§ 3 Obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje sumu 1 000 eur bez dane z pridanej hodnoty.
§ 4 Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2011.
Zverejnené dokumenty – faktúry: v zmysle zákona č. 546/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon číslo 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony